監(jiān)督索引號53042800121601000
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會
2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省、市委政法委及縣委的決策部署,把握全縣政法工作的政治方向。
2.統(tǒng)籌政法各項工作,對全縣政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。
3.研究分析全縣社會穩(wěn)定形勢,安排部署維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
4.組織、協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。
5.組織、推動依法治縣工作,進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法、司法、普法和法律監(jiān)督工作。
6.組織、指導(dǎo)防范和處理邪教工作,督促落實縣委防范控制各項工作措施,推動反邪教斗爭不斷深入。
7.研究全縣涉及國家安全、社會穩(wěn)定和政法工作的重大問題,并作出決策。對關(guān)系全局的重大政策性問題提出相關(guān)意見,報縣委或市委政法委員會研究決定。
8.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作。
9.研究決定全縣范圍內(nèi)黨對政法工作實施監(jiān)督的措施,指導(dǎo)推動政法部門完善內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制,維護(hù)社會公平正義。
10.按照中央、省、市、縣委的部署,推動司法體制和工作機(jī)制改革。
11.研究加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助縣委考察、管理政法部門科級干部。
12.辦理縣委和市委政法委員會交辦的其他事項。
(二)2022年度重點工作任務(wù)概述
1.黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)“全面發(fā)力”。著力統(tǒng)籌好發(fā)展和安全兩件大事,常委會專題研究政法工作17次,縣委主要領(lǐng)導(dǎo)對平安建設(shè)工作作出批示10余次,調(diào)研指導(dǎo)政法工作7次,及時研究解決政法工作重大問題。推動《條例》落實落地,及時優(yōu)化調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政法委員,明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委副書記兼任。統(tǒng)籌開展《條例》專項督查迎檢和縣級督查工作,推動政法單位黨組(黨委)扛實落實《條例》主體責(zé)任。強(qiáng)化黨內(nèi)政治監(jiān)督和政治體檢,接受市級政治督察,組建督查工作組對縣公安局開展政治督察,全面加強(qiáng)政法機(jī)關(guān)政治建設(shè),推進(jìn)新時代政法事業(yè)始終沿著正確政治方向前進(jìn)。
2.堅決維護(hù)國家政治安全有“力度”。始終堅持總體國家安全觀,把維護(hù)國家政治安全放在首要位置,堅決杜絕“神不知鬼不覺”案件發(fā)生。強(qiáng)化國家安全人民防線建設(shè),加大政治重點人員、“三非”人員、涉越重點人員排查力度。
3.扛牢扛實黨的二十大安保維穩(wěn)“硬任務(wù)”。以非常之舉、用非常之力,全力以赴抓緊抓實黨的二十大安保維穩(wěn)信訪工作,切實做到有部署、有督辦、有跟蹤、有問效。制定黨的二十大信訪維穩(wěn)保障工作預(yù)案,及時成立黨的二十大期間信訪維穩(wěn)保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組及四個工作組,及時啟動戰(zhàn)時工作機(jī)制,實行“零”報告、日調(diào)度等機(jī)制,下發(fā)禁酒令,以鐵的紀(jì)律、硬的措施著力防風(fēng)險、除隱患、保安全,預(yù)警預(yù)判預(yù)防做到迅速有力,全力以元江安全穩(wěn)定保全市全省全國安全穩(wěn)定,奮力守好玉溪“南大門”。
4.市域社會治理試點工作跑出“加速度”。全面對標(biāo)3大板塊、12類指標(biāo)、72項基本要求、6項負(fù)面清單,緊盯“群眾安全感滿意度提升”“命案防控”“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”“預(yù)防性侵害未成年犯罪”“易肇事肇禍精神病人服務(wù)管控”5個短板弱項,扎實開展試點工作規(guī)定動作,截至目前,204項具體工作已全部完成,工作完成評分為940分,試點工作取得階段性成效。并通過了省上初評。
5.抓實抓細(xì)“四個專項行動”“夯基礎(chǔ)”。始終把“四個專項行動”作為平安建設(shè)的一項基礎(chǔ)性、源頭性工作來抓緊抓實。緊盯組織領(lǐng)導(dǎo)、摸排識別、分析研判、集中幫扶等關(guān)鍵環(huán)節(jié),縱深推進(jìn)特殊人群服務(wù)管理。
6.主動服務(wù)保障工作大局“新作為”。緊跟縣委節(jié)奏和步伐,切實找準(zhǔn)政法機(jī)關(guān)服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展切入點和著力點,深入開展政法系統(tǒng)優(yōu)化營商環(huán)境六個專項行動,依法加大對金融債權(quán)的保護(hù)力度,審結(jié)金融借款、民間借貸、信用卡等糾紛案件352件。
7.政法領(lǐng)域意識形態(tài)建設(shè)“上臺階”。創(chuàng)新政法宣傳,以改版升級《法治元江》欄目、打造政法融媒體中心為抓手,優(yōu)化宣傳工作機(jī)制,構(gòu)建政法宣傳大格局,不斷提升政法宣傳廣度和深度。
8.全面深化政法領(lǐng)域改革“蹄疾步穩(wěn)”。堅持以改革之力促政法工作質(zhì)效提升。圍繞深入推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革,出臺《元江縣貫徹落實〈關(guān)于加快推進(jìn)政法領(lǐng)域執(zhí)法司法責(zé)任體系改革和建設(shè)的指導(dǎo)意見〉任務(wù)分工方案》。深化檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制建設(shè),落實《推進(jìn)元江縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案管理中心派駐檢察室實質(zhì)化運(yùn)行實施細(xì)則(試行)》,加大執(zhí)法司法制約監(jiān)督。落實縣級公安機(jī)關(guān)大部門、大警種改革,以最優(yōu)配置賦能最大戰(zhàn)力。加快推進(jìn)政法跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺運(yùn)用,信息共享共用,提高辦案效率,推動政法部門既相互協(xié)作又全程相互監(jiān)督,促進(jìn)執(zhí)法司法更加規(guī)范。
9.政法隊伍教育整頓長效常治樹“新形象”。以“兩個革命”“兩轉(zhuǎn)一強(qiáng)一提”大討論活動為引領(lǐng),鞏固深化政法隊伍教育整頓成果,著力鍛造過硬政法鐵軍。突出政治建設(shè)?h委2次專題研究政法隊伍建設(shè)工作,高位謀劃推動政法隊伍教育整頓長效常治工作。嚴(yán)格落實政治輪訓(xùn)、政治督察制度以及重大事項請示報告制度,開展各類集中學(xué)習(xí)100余次、政治輪訓(xùn)60余場次。深化開展肅流毒工作,強(qiáng)化忠誠教育。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、綜治督導(dǎo)和基層治理股、維穩(wěn)反邪教指導(dǎo)股、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室。
所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年末實有人員編制17人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員10人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附表1-10)
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,因此,2022年部門決算表附表8《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,因此,2022年度決算表附表9《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年度收入合計3,935,466.33元。其中:財政撥款收入3,663,466.33元,占總收入的93.09%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入272,000.00元,占總收入的6.91%。與上年相比,收入合計增加353,946.90元,增長9.88%,主要原因是財政撥款收入增加。其中:財政撥款收入增加762,030.48元,增長26.26%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款收入、專項業(yè)務(wù)費(fèi)撥款增加;上級補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入減少408,083.58元,下降60.00%,主要原因是維穩(wěn)工作資金減少。
二、支出決算情況說明
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年度支出合計4,039,760.65元。其中:基本支出3,351,864.26元,占總支出的82.97%;項目支出687,896.39元,占總支出的17.03%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加451,021.00元,增長12.57%,主要原因是基本支出增加。其中:基本支出增加378,962.83元,增長12.75%,主要原因是人員增加1人,人員經(jīng)費(fèi)支出增加;項目支出增加72,058.17元,增長11.70%,主要原因是平安元江建設(shè)〔社會治理現(xiàn)代化〕工作經(jīng)費(fèi)支出增加;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,351,864.26元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,664,586.09元,占基本支出的79.50%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)687,278.17元,占基本支出的20.50%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出687,896.39元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:平安元江建設(shè)〔社會治理現(xiàn)代化〕工作經(jīng)費(fèi)537,896.39元,用于各單位平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、未成年人矯治學(xué)習(xí)費(fèi)、法治宣傳費(fèi);防范化解政法綜治維穩(wěn)領(lǐng)域重大風(fēng)險補(bǔ)助資金75,000.00元,用于精神病人傷人救助保險、村委會防范化解隱患工作經(jīng)費(fèi);掃黑除惡專項工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi);維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)及教育轉(zhuǎn)化經(jīng)費(fèi)25,000.00元,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、宣傳材料費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,665,846.60元,占本年支出合計的90.74%。與上年相比增加605,511.82元,增長19.79%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2,992,629.80元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.64%。主要用于在職人員工資支出1,981,369.29元、公用經(jīng)費(fèi)支出323,364.12元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出687,896.39元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出365,552.72元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.97%。主要用于行政單位離退休人員生活補(bǔ)助支出2,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出121,827.52元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出118,973.08元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.25%。主要用于行政單位醫(yī)療支出84,979.59元、事業(yè)單位醫(yī)療支出33,993.49元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出188,691.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于住房公積金支出188,691.00元。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45,800.00元,支出決算為22,143.60元,完成年初預(yù)算的48.35%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8,316.60元,占總支出決算的37.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算13,827.00元,占總支出決算的62.44%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算13,827.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45,800.00元,支出決算為22,143.60元,完成年初預(yù)算的48.35%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,316.60元,完成年初預(yù)算的28.68%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,827.00元,完成年初預(yù)算的82.30%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度,按標(biāo)準(zhǔn)接待。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,431.00元,下降19.70%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7,446.10元,下降47.24%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,015.10元,增長17.06%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車燃油費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于平安元江建設(shè)、綜治維穩(wěn)工作所需車輛維修費(fèi)2,800.00元、保險費(fèi)5,516.60元。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次99人(其中:外事接待人次0人)。主要用于平安元江建設(shè)、綜治維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出323,364.12元,增加23,214.42元,增長7.73%,主要原因是辦公費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)65,720.00元,郵電費(fèi)4,000.00元,差旅費(fèi)15,150.00元,公務(wù)接待費(fèi)13,827.00元,勞務(wù)費(fèi)120,000.00元,工會經(jīng)費(fèi)5,150.52元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,316.60元,其他交通費(fèi)用91,200.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會資產(chǎn)總額1,580,911.86元,其中,流動資產(chǎn)1,475,073.34元,固定資產(chǎn)105,445.05元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)393.47元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表11)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加87,443.69元,其中固定資產(chǎn)減少43,503.91元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
(一)部門績效自評開展情況
2022年,中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度;嚴(yán)格執(zhí)行本部門各項財務(wù)管理制度;嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)政策要求,按期完成全年部門績效工作目標(biāo)任務(wù)。
(二)部門整體支出自評結(jié)果
2022年,在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市委政法委精心指導(dǎo)下,全縣政法機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》(以下簡稱《條例》),緊緊圍繞護(hù)航黨的二十大勝利召開這條主線,主動融入服務(wù)全縣發(fā)展穩(wěn)定大局,全力維護(hù)政治社會大局穩(wěn)定。部門整體支出績效自評等級為優(yōu)。
存在的主要問題:一是績效管理質(zhì)量有待提高,設(shè)立的績效目標(biāo)不夠細(xì)化。二是由于財政困難,雖然下達(dá)資金額度但無錢支付,致使部分項目資金未能及時撥付,導(dǎo)致資金執(zhí)行力低。
下一步工作措施:一是依據(jù)本年度績效自評結(jié)果,不斷強(qiáng)化和落實績效管理責(zé)任,改進(jìn)績效管理工作,提高資金管理水平。二是健全財務(wù)管理制度,對項目資金做到?顚S茫椖拷(jīng)費(fèi)支出有嚴(yán)格的審批程序,建立和完善經(jīng)費(fèi)管理與監(jiān)督體系,確保資金使用效益。三是將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程,注重部門整體績效與項目績效管理和績效評價,設(shè)立的績效目標(biāo)更科學(xué),更細(xì)化。四是繼續(xù)加強(qiáng)與財政部門的溝通協(xié)調(diào),力爭項目經(jīng)費(fèi)能及時撥付到位,提高資金使用率和執(zhí)行力。
(三)部門決算中項目支出自評結(jié)果
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委政法委員會2022年度一般公共預(yù)算項目支出開展了項目績效運(yùn)行監(jiān)控和項目績效自評。
部門績效自評情況詳見(附表12-14)。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號53042800121601111